若羽臣(003010) - 天健审〔2026〕7-46号-广州若羽臣科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见[5] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]