沃顿科技(000920) - 内部控制审计报告
审计相关 - 大信会计师事务所审计沃顿科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]
审计相关 - 大信会计师事务所审计沃顿科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]