华塑控股(000509) - 2025年度内部控制自我评价报告
内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日,无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占98.47%,营收占99.20%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报按营收、净利润等设缺陷标准[7] - 非财务报告内控按直接财产损失设缺陷标准[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10]
内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 截至评价基准日,无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产占98.47%,营收占99.20%[6] 内控缺陷标准 - 财务报告内控潜在错报按营收、净利润等设缺陷标准[7] - 非财务报告内控按直接财产损失设缺陷标准[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[10]