妙可蓝多(600882) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告
审计会议情况 - 2025年度审计委员会召开5次会议,委员均亲自出席[2] - 各次会议分别通过相关报告与议案[2][3] 审计相关认定 - 2025年度公司财报编制符合准则[4] - 续聘毕马威华振为审计机构[6] - 认定公司内控有效且内审无重大缺陷[7][8]
审计会议情况 - 2025年度审计委员会召开5次会议,委员均亲自出席[2] - 各次会议分别通过相关报告与议案[2][3] 审计相关认定 - 2025年度公司财报编制符合准则[4] - 续聘毕马威华振为审计机构[6] - 认定公司内控有效且内审无重大缺陷[7][8]