妙可蓝多(600882) - 2025年度内部控制审计报告
妙可蓝多妙可蓝多(SH:600882)2026-03-24 22:48

审计信息 - 审计期间为2025年1月1日至2025年12月31日[1] - 毕马威华振审计上海妙可蓝多2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 报告日期为2026年3月23日[9] 内部控制 - 建立健全和实施内部控制并评价其有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[4] - 内部控制有不能防止和发现错报可能性及推测未来有效性有风险[5] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 财务数据 - 有人民币10016万元相关信息[10] - 金额为壹亿零壹拾伍万元整[11]

妙可蓝多(600882) - 2025年度内部控制审计报告 - Reportify