北斗星通(002151) - 对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告
审计机构聘请 - 公司聘请大华所作为2025年度财务报告及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日,大华所合伙人150人,注册会计师887人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师404人[1] - 2024年度大华所业务总收入21.07亿元、审计业务收入18.99亿元、证券业务收入8.05亿元[1] 审计结果 - 大华所认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制,公允反映公司2025年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司按规定保持了有效的财务报告内部控制[2] - 大华所出具标准无保留意见的审计报告[3] 审计沟通 - 执行审计工作时,大华所就多项内容与公司管理层和治理层沟通[3] 公司评价 - 公司认为大华所具备为上市公司提供审计服务的能力,遵守相关规定[4] - 大华所在2025年审计工作中遵循执业准则,完成审计相关工作[4]