银星能源(000862) - 安永华明(2026)专字第70135199_A02号_MOFED-内部控制审计报告
财务审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司按相关规范在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告于2026年3月24日出具[7] 责任与风险 - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,按审计结果推测未来有效性有风险[5]
财务审计 - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司按相关规范在重大方面保持有效财务报告内控[6] - 审计报告于2026年3月24日出具[7] 责任与风险 - 建立和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性,按审计结果推测未来有效性有风险[5]