海森药业(001367) - 2025年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[6] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计事项 - 审计浙江海森药业2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3]
内部控制责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[6] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 审计事项 - 审计浙江海森药业2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3]