普源精电(688337) - 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于普源精电的内部控制审计报告
普源精电普源精电(SH:688337)2026-03-25 19:48

审计相关 - 审计普源精电2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 审计报告日期为2026年3月25日[9] 内控责任与结论 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是普源精电董事会的责任[4] - 普源精电于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 内控局限性 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[6]

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