华控赛格(000068) - 2025年内控制度审计报告
财务审计 - 审计公司对深圳华控赛格2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 非财务报告内部控制无重大缺陷[8]
财务审计 - 审计公司对深圳华控赛格2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 非财务报告内部控制无重大缺陷[8]