日照港(600017) - 日照港股份有限公司2025年度内部控制审计报告
日照港日照港(SH:600017)2026-03-26 18:19

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8]

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