上海九百(600838) - 上海九百2025年度内部控制审计报告
上海九百上海九百(SH:600838)2026-03-26 18:19

审计信息 - 审计公司为国府嘉盈会计师事务所,报告编号为国府专审字(2026)第01220001号[1][3] - 审计对象为上海九百2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年3月25日[1][8] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]

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