驰宏锌锗(600497) - 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于驰宏锌锗2025年度内部控制审计报告
财务报告内控 - 信永中和审计驰宏锌锗2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 驰宏锌锗于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是驰宏锌锗董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6]
财务报告内控 - 信永中和审计驰宏锌锗2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 驰宏锌锗于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是驰宏锌锗董事会的责任[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6]