绿城水务(601368) - 广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告
审计安排 - 2025年聘任北京国富为审计机构,前任致同已服务6年[4] 审计工作 - 2025年审计委员会举行5次正式会议研究议案[2] - 审阅财报、内审计划、内控报告等,认为财务真实准确、内控良好[7][8][9] - 协调内外部沟通,督促按时提交审计报告[10] 未来展望 - 2026年将继续推动公司治理优化[11]
审计安排 - 2025年聘任北京国富为审计机构,前任致同已服务6年[4] 审计工作 - 2025年审计委员会举行5次正式会议研究议案[2] - 审阅财报、内审计划、内控报告等,认为财务真实准确、内控良好[7][8][9] - 协调内外部沟通,督促按时提交审计报告[10] 未来展望 - 2026年将继续推动公司治理优化[11]