万年青(000789) - 内部控制审计报告
万年青万年青(SZ:000789)2026-03-26 19:04

审计信息 - 审计截止日期为2025年12月31日[1] - 审计报告编号为信会师报字[2026]第ZA10564号[2] 内控责任 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内控情况 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

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