康力电梯(002367) - 康力电梯股份有限公司2025年度内部控制审计报告
财务审计 - 天衡会计师事务所审计康力电梯2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 康力电梯董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5] - 康力电梯于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]