赛微电子(300456) - 内部控制审计报告
赛微电子赛微电子(SZ:300456)2026-03-26 20:06

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是赛微电子董事会的责任[4] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 赛微电子于2025年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

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