力合微(688589) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市力合微电子股份有限公司内部控制审计报告
力合微力合微(SH:688589)2026-03-26 20:21

审计相关 - 审计公司对力合微2025年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[6] 审计结果 - 审计公司认为力合微于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 风险提示 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[7]

力合微(688589) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市力合微电子股份有限公司内部控制审计报告 - Reportify