路畅科技(002813) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计深圳市路畅科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他 - 审计报告日期为2026年3月25日[8]
审计相关 - 审计深圳市路畅科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他 - 审计报告日期为2026年3月25日[8]