禾盛新材(002290) - 2025年度内部控制自我评价报告
禾盛新材禾盛新材(SZ:002290)2026-03-26 21:01

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 内部控制评价报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.06%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额100.00%[5] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26] 制度标准 - 公司建立多项制度保障运营[6][8][9][10][11][12][15][16] - 明确财务和非财务报告内控缺陷定量标准[20][23] 子公司情况 - 子公司深圳中科创保理银行账户司法冻结,停新业务清收债权[27] - 部分子公司资料扣押、执照吊销或列异常名录未纳入评价[27]

禾盛新材(002290) - 2025年度内部控制自我评价报告 - Reportify