广电计量(002967) - 董事会审计与合规委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
会计师事务所情况 - 截至2025年12月31日,容诚有合伙人233人,注册会计师1507人,856人签过证券服务业务审计报告[2] - 2024年度收入总额251025.80万元,审计业务收入234862.94万元,证券期货业务收入123764.58万元[2][3] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62047.52万元,同行业审计客户14家[3] 审计相关会议 - 2025年3月13日,审计与合规委员会通过续聘容诚为2025年度审计机构议案[5] - 2026年1月7日,审计与合规委员会召开审前沟通会[5] - 2026年3月11日,审计与合规委员会召开工作沟通会[6] - 2026年3月12日,审计与合规委员会通过2025年度内控评价报告等议案[6][7] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表公允,公司保持有效内控,出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计与合规委员会认为容诚年报审计表现良好,按时完成工作,报告客观及时[8]