深 赛 格(000058) - 天健审〔2026〕7-59号-深圳赛格股份有限公司2025年度内部控制审计报告
深赛格深赛格(SZ:000058)2026-03-26 21:37

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计内控有效性并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6] - 公司2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计深圳赛格股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

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