日盈电子(603286) - 2025年度内部控制审计报告
财务审计 - 容诚会计师事务所审计日盈电子2025年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 事务所对财务报告内控有效性发表意见,披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 日盈电子于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 相关金额 - 日盈电子公司相关金额为8700.5万元[8]
财务审计 - 容诚会计师事务所审计日盈电子2025年12月31日财务报告内控有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[3] - 事务所对财务报告内控有效性发表意见,披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 日盈电子于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6] 相关金额 - 日盈电子公司相关金额为8700.5万元[8]