广百股份(002187) - 二〇二五年度内部控制审计报告
广百股份广百股份(SZ:002187)2026-03-27 18:52

内部控制 - 审计报告针对广百股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 广百股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 审计相关 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见,披露非财务报告重大缺陷[6] 事务所信息 - 致同会计师事务所执业证书编号1101015,2011年12月13日准予执业[14] - 致同会计师事务所注册资本5235万元[15]

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