中科江南(301153) - 2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对中科江南2025年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 其他 - 审计报告日期为2026年3月27日[10]
审计相关 - 审计公司对中科江南2025年12月31日财务报告内控有效性审计[4] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[5] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8][9] 其他 - 审计报告日期为2026年3月27日[10]