深物业A(000011) - 2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对深物业集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2026年3月27日[10] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是集团董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[6]
审计相关 - 审计公司对深物业集团2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[3] - 审计公司认为集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2026年3月27日[10] 责任划分 - 建立健全和评价内部控制有效性是集团董事会责任[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限,推测未来有效性有风险[6]