海格通信(002465) - 2025年度内部控制审计报告
海格通信海格通信(SZ:002465)2026-03-27 20:06

审计相关 - 审计报告编号为天健审〔2026〕7 - 89号[3] - 审计对象为海格通信公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年3月26日[9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]

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