华岭股份(920139) - 内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司对上海华岭2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告出具时间为2026年3月26日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 审计公司对上海华岭2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告出具时间为2026年3月26日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是企业董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5]