领益智造(002600) - 2025年度内部控制自我评价报告
财务内控情况 - 2025年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在影响>资产或营收4%[6] - 非财务报告内控重大缺陷业务偏离预算目标比例≥50%[8]
财务内控情况 - 2025年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[12] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在影响>资产或营收4%[6] - 非财务报告内控重大缺陷业务偏离预算目标比例≥50%[8]