华阳集团(002906) - 2025年度内部控制自我评价报告
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.81%,营收占97.32%[5] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量、定性标准[7][8][9] - 2025年无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 截至2025年底财务报告内控有效,无非财务内控重大缺陷[3]
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额97.81%,营收占97.32%[5] 内部控制 - 财务与非财务报告内控缺陷有定量、定性标准[7][8][9] - 2025年无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[10][11] - 截至2025年底财务报告内控有效,无非财务内控重大缺陷[3]