同大股份(300321) - 同大股份内部控制审计报告
同大股份同大股份(SZ:300321)2026-03-27 20:44

审计信息 - 审计报告编号为众环审字(2026)3700003号[1][2] - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2026年3月27日[8] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

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