浩辰软件(688657) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告
审计委员会情况 - 2025年度公司董事会审计委员会由3名成员组成,虞丽新为主任委员[1] - 2025年度董事会审计委员会共召开4次会议[1] 审计评价 - 认为2025年度审计机构具备专业胜任能力且保持独立性[2] - 认为公司内部审计工作制度健全、开展有效[2] - 认为公司内控管理体系完整、合理、有效[2] - 认为公司财务报告真实、准确、完整[3] 工作成果与展望 - 2025年促进了公司内控建设和财务规范[4] - 2026年将强化事前审核,加强内审指导和外部沟通协调[4]