中润光学(688307) - 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于嘉兴中润光学科技股份有限公司2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 天健会计师事务所审计中润光学2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 中润光学董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 天健会计师事务所对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结果 - 中润光学2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 其他 - 天健会计师事务所出具审计报告日期为2026年3月27日[9]