迅捷兴(688655) - 2025年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2026年3月27日[10]
内部控制审计 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告重大缺陷[6] 审计结果 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 审计报告日期为2026年3月27日[10]