上海能源(600508) - 上海能源2025年内部控制审计报告
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计报告针对2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2026年3月27日[7]
内部控制 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 2025年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关 - 审计报告针对2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2026年3月27日[7]