南宁百货(600712) - 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)南宁百货大楼股份有限公司内部控制审计报告
审计信息 - 审计报告编号为川华信专2026第0134000号[2] - 审计南宁百货2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年3月26日[10] 内控情况 - 南宁百货董事会负责内控建立健全、实施与评价[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2025年12月31日南宁百货在重大方面保持有效财务报告内控[7]