银座股份(600858) - 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)关于银座股份2025年度内部控制审计报告
内部控制审计 - 审计银座股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 内部控制有风险,根据审计结果推测未来有效性有风险[6] - 银座股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计报告信息 - 审计报告日期为2026年3月26日[10]