锦江酒店(600754) - 锦江酒店:毕马威内部控制审计报告
锦江酒店锦江酒店(SH:600754)2026-03-27 23:02

财报信息 - 财报涵盖时间为2025年1月1日至2025年12月31日[1] 审计情况 - 毕马威华振审计锦江酒店2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 毕马威华振认为锦江酒店于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 审计报告日期为2026年3月26日[11] 内控责任 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] 内控局限 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5] 审计职责 - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4]

锦江酒店(600754) - 锦江酒店:毕马威内部控制审计报告 - Reportify