时代新材(600458) - 2025年内部控制审计报告
审计相关 - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]
审计相关 - 审计对象为公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内控情况 - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]