ST八菱(002592) - 2025年度内部控制审计报告
审计相关 - 大信会计师事务所审计南宁八菱科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 事务所认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 事务所对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 局限性说明 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]
审计相关 - 大信会计师事务所审计南宁八菱科技2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 事务所认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 事务所对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 局限性说明 - 内部控制有固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有风险[5]