ST人福(600079) - 大信会计师事务所关于人福医药内部控制审计报告
业绩总结 - 大信会计师事务所认为公司2025年12月31日财务报告内部控制在重大方面保持有效[3][7] - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价,未发现重大缺陷[12][14] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额98.39%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额98.58%[16] 其他 - 明确财务和非财务报告内控各等级缺陷标准[17][18] - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[18][19]