华盛锂电(688353) - 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏华盛锂电材料股份有限公司内部控制审计报告
审计信息 - 容诚会计师事务所审计华盛锂电2025年财报内控有效性,报告编号容诚审字[2026]230Z0596号[1][2] - 中国注册会计师为齐利平、吴玉娣,签署日期2026年3月27日[7] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是华盛锂电董事会责任[3] - 注册会计师对财报内控有效性发表意见,披露非财报内控重大缺陷[4] - 华盛锂电2025年底在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]