抚顺特钢(600399) - 抚顺特钢:2025年度内部控制审计报告
财务报告内部控制 - 审计抚顺特钢2025年12月31日财务报告内部控制有效性[10] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[11] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[12] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[14]
财务报告内部控制 - 审计抚顺特钢2025年12月31日财务报告内部控制有效性[10] - 董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[11] - 注册会计师发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[12] - 公司于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[14]