星辉娱乐(300043) - 2025年度内部控制审计报告
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是星辉娱乐董事会责任[6] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[7] 审计结论 - 审计公司认为星辉娱乐2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8]
内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是星辉娱乐董事会责任[6] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[7] 审计结论 - 审计公司认为星辉娱乐2025年12月31日保持有效财务报告内部控制[9] 风险提示 - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[8]