慈星股份(300307) - 内部控制审计报告
财务报告审计 - 天健审计宁波慈星股份2025年12月31日财务报告内控有效性[3] - 天健于2026年3月30日出具审计报告[9] 内部控制责任 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]
财务报告审计 - 天健审计宁波慈星股份2025年12月31日财务报告内控有效性[3] - 天健于2026年3月30日出具审计报告[9] 内部控制责任 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7] - 内控有固有局限性,推测未来有效性有风险[6]