金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告
金帝股份金帝股份(SH:603270)2026-03-30 19:16

内部控制情况 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效[3][4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[6] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[8] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织架构、发展战略等[9] 缺陷标准 - 确定财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量和定性标准[14][15][16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[17][18][19] - 内部控制评价报告基准日,公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大、重要缺陷[18]

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