金帝股份(603270) - 山东金帝精密机械科技股份有限公司内部控制审计报告
审计相关 - 审计公司为山东金帝精密机械科技股份有限公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 上会会计师事务所批准执业文号为沪财会〔98〕160号,转制批文为沪财会〔2013〕[18] - 上会会计师事务所批准执业日期为1998年12月28日,转制日期为2013年12月[18]