闽东电力(000993) - 内部控制审计报告
审计相关 - 容诚会计师事务所审计闽东电力2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 闽东电力于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 容诚会计师事务所报告日期为2026年03月27日[7]
审计相关 - 容诚会计师事务所审计闽东电力2025年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 闽东电力于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性,推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 容诚会计师事务所报告日期为2026年03月27日[7]