艾比森(300389) - 2025年度内部控制评价报告
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 深圳市艾比森光电股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 深圳市艾比森光电股份有限公司全体股东: 根据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合深圳市 艾比森光电股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内 部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至 2025 年 12 月 31 日(内 部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 二、内部控制评价的结论 公司结合行业特点及自身的经营特点和风险因素,已经建立了较为完善的法 人治理结构和健全的内部控制制度,符合国家有关法律、法规和证券监管部门的 要求;公司现有的内部控制已覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范 ...