云路股份(688190) - 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)关于青岛云路先进材料技术股份有限公司2025年度内部控制审计报告
云路股份云路股份(SH:688190)2026-03-30 20:08

审计相关 - 中兴华会计师事务所审计云路股份2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 云路股份董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结果 - 云路股份于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计报告 - 中兴华会计师事务所出具审计报告日期为2026年3月30日[11]

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